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    UNIVERSIDAD NACIONAL VILLA MARIA      
Portal de Compras Públicas
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Contratación Directa por Adjudicación Simple CDA 15/2024

CONVOCATORIA

REPARACION DE SERVIDOR DE VIDEO PLAYOUT VIDEO 5
Oficina de compras central
EXP:1266/2024
26/11/2024
Sin Modalidad
Sin Clase
02/12/2024 13:00
Exclusividad

 

Descarga de documentación

 

Pliego de base y condiciones particulares
REPARACION DE SERVIDOR DE VIDEO PLAYOUT VIDEO 5

 

Retiro del Pliego Consulta del Pliego
http://compras.unvm.edu.ar - ENTRE RIOS Nº 1424 (5900), VILLA MARIA, Córdoba
http://compras.unvm.edu.ar - ENTRE RIOS Nº 1424 (5900), VILLA MARIA, Córdoba
Hasta el 02 de DICIEMBRE de 2024 - 13:00 hs.
Hasta el 02 de DICIEMBRE de 2024 - 13:00 hs.
$ 0,00
 

 

Presentación de Ofertas Acto de Apertura
ENTRE RIOS Nº 1424 (5900), VILLA MARIA, Córdoba
ENTRE RIOS Nº 1424 (5900), VILLA MARIA, Córdoba
26/11/2024
02/12/2024
02/12/2024
13:30
13:00
 
 

 

Renglones
Renglón Descripción del renglón Entrega muestra Permite prórroga Cantidad Unidad medida Rubro Catálogo bienes y servicios Tipo
1 REPARACIÓN SERVIDOR DE VIDEO PLAYOUT VIDEO 5
Especificaciones técnicas:

CAMBIO DE PLACA DE VIDEO SDI PARA SERVIDOR DE VIDEO VIDEO 5 MF.  INCLUYE REPUESTOS (PLACA DE VIDEO), INSTALACIÓN, ACTUALIZACIÓN, CHEQUEO Y VERIFICACIÓN DEL SERVIDOR EN INSTALACIONES DEL PROVEEDOR.


Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: CENTRO INTEGRADO DE MEDIOS (CIM) (1,00)
Lugar de entrega: Bv. España 210 (5900) VILLA MARIA
NO NO 1,00 UNIDAD MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA REPARACION DE EQUIPO (3.3.3.02188) Servicio
Artículos del pliego
Número Tipo de artículo Título Descripción
1 NORMATIVA APLICABLE NORMATIVA APLICABLE

El procedimiento de selección de ofertas se regirá por las disposiciones legales vigentes, Decreto Nº 1023/2001, Resolución Consejo Superior Nº 282/2024, Resolución Rectoral Nº 455/2024 y el presente Pliego de Condiciones Particulares.
La normativa vigente para los procedimiento de Compras y Contrataciones de la Universidad Nacional de Villa María podrá ser consultada a través del sitio de internet de la institución, https://www.unvm.edu.ar/secretaria-economica/direccion-compras/ .

 

2 NOTIFICACIONES NOTIFICACIONES

Las notificaciones se realizarán mediante la difusión en el sitio de internet de la U.N.V.M. https://www.unvm.edu.ar/secretaria-economica/direccion-compras/, como así también mediante correo oficial de la Dirección de Compras dircompras@rec.unvm.edu.ar (correo en que serán válidas las comunicaciones que los interesados, oferentes, adjudicatarios o cocontratantes realicen en ellos).

3 CONSULTAS CONSULTAS

Las consultas y/o solicitud de aclaraciones al Pliego de Condiciones Particulares del llamado deberán efectuarse por correo electrónico a la dirección: dircompras@rec.unvm.edu.ar, como máximo hasta el plazo indicado en "CONSULTA DEL PLIEGO".
En oportunidad de realizar una consulta al pliego, los consultantes que no lo hubieran hecho con anterioridad, deberán suministrar obligatoriamente su nombre o razón social, domicilio y dirección de correo electrónico en los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse hasta el día de apertura de las ofertas.

4 PRESENTACIÓN DE OFERTAS PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Las ofertas podrán presentarse, cumpliendo los mismos requisitos indicados, mediante correo electrónico en la cuenta habilitada a tal efecto: ofertas@unvm.edu.ar.

Deberán presentarse en el lugar indicado en el encabezamiento del presente, hasta el día y hora fijado en el mismo. A tal fin, las mismas deberán cumplir con los requisitos establecidos por el Artículo 54º de la Resolución Consejo Superior Nº 282/2024.

5 REQUISITO DE LAS OFERTAS REQUISITOS DE LAS OFERTAS

(Artículo 54º de la Resolución Consejo Superior Nº 282/2024).
Las ofertas deberán estar acompañadas por:

  1. Planilla de cotización FIRMADA (Firma ológrafa o Firma digital).
  2. Anexo de domicilio especial en el territorio nacional y declaración jurada de correo electrónico.
  3. Anexo de declaración jurada libre deuda tributaria y previsional.
  4. Formulario de Inscripción de Proveedores con la documentación correspondiente de acuerdo al tipo de Personería, conforme el procedimiento establecido por la Disposición Secretario Económico Nº 113/2017, la cual se encuentra disponible en el sitio de internet de la UNVM https://www.unvm.edu.ar/secretaria-economica/direccion-compras/, o Constancia de Inscripción al Registro de proveedores de la UNVM
6 COTIZACIÓN COTIZACIÓN

La cotización PODRÁ realizarse en dólares estadounidenses, los precios deberán ser finales e incluir el I.V.A. Se entenderá que se encuentran incluidas en el precio todas las prestaciones que, de acuerdo a su juicio y experiencia, deberá realizar para el fiel y estricto cumplimiento de sus obligaciones, aunque las mismas no estén explicitadas en la oferta. El precio cotizado será el precio final que deba pagar la U.N.V.M. por todo concepto.

7 MANTENIMIENTO DE OFERTA MANTENIMIENTO DE OFERTA

Los oferentes deberán mantener sus ofertas por el término de TREINTA (30) días corridos contados a partir de la fecha del acto de apertura. El plazo antes aludido se renovará en forma automática por un lapso igual, salvo que el oferente manifestara en forma expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento de cada plazo.

8 PLAZO DE ENTREGA PLAZO DE ENTREGA

El servicio deberá realizarse dentro de los CINCO (5) días hábiles contados a partir de la recepción del equipo en el domicilio del Proveedor.

9 LUGAR DE ENTREGA LUGAR DE ENTREGA

El bien deberá ser entregado por la Universidad Nacional de Villa María a las oficinas del proveedor, ubicada en la calle Parana 425 Piso 9 of B, de Capital Federal con flete a cargo de la UNVM.

Responsable de recepción: Carlos Diaz

10 Otro CONDICIONES DE ENTREGA

El equipo deberá ser entregado en su totalidad debidamente embalado para su traslado, sin ningún tipo de fallas o roturas, no aceptándose, en consecuencia, sino cumple estrictamente con esta condición.
Los repuestos ofertados serán NUEVOS, sin uso, originales de fábrica y su fabricación no deberá encontrarse discontinuada.
El proveedor debe ofrecer servicio y asesoramiento posventa y disponer de toda la gama de repuestos necesario para el equipo.

11 FACTURACIÓN FACTURACIÓN

Deberá confeccionarse a nombre de “Universidad Nacional de Villa María”, exenta en IVA y Ganancias, CUIT: 30-66938712-8. La Universidad reviste el carácter de agente de retención. El adjudicatario se comprometerá a presentar la Factura “B” ó “C” una vez entregado el bien. Deberá cumplir con todas las normativas emanadas de la Administración Federal de Ingresos Públicos. Con independencia de ello, corresponderá incluir al pie de la misma nota aclaratoria o referencia sobre el porcentaje de IVA correspondiente a cada uno de los productos gravados. Asimismo, el proveedor deberá suministrar las constancias pertinentes en caso de revestir el carácter de exento en algún tributo, o Certificado de No retención (en caso de corresponder).

12 PRESENTACIÓN DE LA FACTURACIÓN PRESENTACIÓN DE LA FACTURACIÓN

El proveedor deberá presentar la factura original para su conformidad, en el mismo lugar de entrega de los productos. Asimismo, se deberá enviar copia mediante correo electrónico dirigido a: dircompras@rec.unvm.edu.ar.

13 Otro PLAZO DE PAGO

El plazo para el pago de las facturas será de VEINTE (20) días corridos.

14 FORMA DE PAGO FORMA DE PAGO

Con depósito interbancario previa presentación del comprobante de CBU (emitido por el Banco). Las retenciones que deban realizarse sobre el pago se regirán por lo dispuesto por las normas nacionales vigentes.

El pago se efectuará en moneda nacional, a tal efecto deberá calcularse el monto del desembolso tomando en cuenta el tipo de cambio vendedor del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA vigente al momento de liberar la orden de pago.

Recepción de ofertas
Nro. comprobante Fecha y hora de recepción Oferente Observaciones Anulado
CRO:1031 29/11/2024 16:14 MEDIA 5 S.R.L.   NO
Oficina de contratación
Oficina de compras central
Entre Ríos Nº 1424, VILLA MARIA, Córdoba
0353-4539100, int 2216/2315/2314/2272
dircompras@rec.unvm.edu.ar
ACTO APERTURA
AAP:53/2024
02/12/2024 13:30
02/12/2024 13:38
ENTRE RIOS Nº 1424, VILLA MARIA, Córdoba
Dirección de Compras
En adjudicación
Ofertas presentadas

MEDIA 5 S.R.L.

CRO:1031
29/11/2024
U$S 4.408,95
Dólar estadounidense

SEGUN PLIEGO

SEGUN PLIEGO

SEGUN PLIEGO

Renglón Descripción de la oferta Tipo oferta Cantidad
ofertada
Unidad
medida
Monto unitario Monto total Observaciones
1 REPARACIÓN SERVIDOR DE VIDEO PLAYOUT VIDEO 5 Principal 1 UNIDAD $ 4.408,95 $ 4.408,95  
ADJUDICACIÓN
AAD:55/2024
387/2024
Nro. renglón Estado Adjudicatario CUIT Tipo oferta Cantidad adjudicada Precio unitario Importe adjudicado
1 Adjudicado MEDIA 5 S.R.L. 30-71137928-9 Principal 1,00 $ 4.408,95 $ 4.408,95
Ordenes de compra

MEDIA 5 S.R.L.

92/2024
CENTRO INTEGRADO DE MEDIOS (CIM) (Bv. España 210, (5900) VILLA MARIA, Córdoba)
CENTRO INTEGRADO DE MEDIOS (CIM)
EL VALOR INDICADO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA ESTÁ EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES. EL IMPORTE FINAL EN PESOS SE DETERMINARÁ CONFORME LO ESTABLECIDO EN "FORMA DE PAGO". Plazo de Entrega La entrega de los equipos deberá realizarse dentro de los CINCO (5) días hábiles contados a partir del perfeccionamiento de la Orden de Compra. Lugar de Entrega El bien deberá ser entregado por la Universidad Nacional de Villa María a las oficinas del proveedor, ubicada en la calle Paraná 425 Piso 9 of B, de Capital Federal con flete a cargo de la UNVM. Responsable de recepción: Carlos Díaz Condiciones de Entrega El equipo deberá ser entregado en su totalidad debidamente embalado para su traslado, sin ningún tipo de fallas o roturas, no aceptándose, en consecuencia, sino cumple estrictamente con esta condición. Los repuestos ofertados serán NUEVOS, sin uso, originales de fábrica y su fabricación no deberá encontrarse discontinuada. El proveedor debe ofrecer servicio y asesoramiento posventa y disponer de toda la gama de repuestos necesario para el equipo. Facturación Deberá confeccionarse a nombre de “Universidad Nacional de Villa María”. Exenta en IVA y Ganancias. CUIT: 30-66938712-8. La Universidad reviste el carácter de agente de retención. El adjudicatario se comprometerá a presentar la Factura “B” ó “C” una vez entregado el bien. Deberá cumplir con todas las normativas emanadas de la Administración Federal de Ingresos Públicos. Con independencia de ello, corresponderá incluir al pie de la misma nota aclaratoria o referencia sobre el porcentaje de IVA correspondiente a cada uno de los productos gravados. Asimismo, el proveedor deberá suministrar las constancias pertinentes en caso de revestir el carácter de exento en algún tributo, o Certificado de No retención (en caso de corresponder). Presentación de la Facturación La factura deberá ser presentada una vez recibida la conformidad de recepción. El proveedor deberá presentar la factura original para su conformidad, en el mismo lugar de entrega de los productos. Asimismo, se deberá enviar copia mediante correo electrónico dirigido a: dircompras@rec.unvm.edu.ar. Plazo de pago El plazo para el pago de las facturas será de VEINTE (20) días corridos. Forma de Pago Con depósito interbancario previa presentación del comprobante de CBU (emitido por el Banco). Las retenciones que deban realizarse sobre el pago se regirán por lo dispuesto por las normas nacionales vigentes. El pago se efectuará en moneda nacional, a tal efecto deberá calcularse el monto del desembolso tomando en cuenta el tipo de cambio vendedor del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA vigente al momento de liberar la orden de pago.
$ 4.408,95
Nro. renglón Descripción Unidad medida Precio unitario Cantidad Subtotal
1 REPARACIÓN SERVIDOR DE VIDEO PLAYOUT VIDEO 5 UNIDAD $ 4.408,95 1 $ 4.408,95
Nro. orden de compra Fecha de emisión Fecha de vencimiento Importe total
92/2024 19/12/2024   $ 4.408,95

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